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浪卡子县人民法院 2025年度部门预算

2025-02-05 11:14:40 来源:浪卡子县生态环境分局

浪卡子县人民法院2025年度部门预算


第一部分浪卡子县人民法院

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分山南市县人民法院2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分浪卡子县人民法院(部门)2025年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

浪卡子县人民法院

一、主要职能

   ()坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示批示精神,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护

()依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

()依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审,对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定,依法再审。

()依法行使司法执法权和司法决定权。

()对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

()负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执法员、书记员、司法警察及司法行政人员。

()领导本院的监督工作。

()管理本院的有关经费和物资装备。

()在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

()承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

浪卡子县人民法院为一级预算单位,无二级预算单位机构。此次预算公开范围为浪卡子县人民法院机构

第二部分

浪卡子县人民法院(部门)2025年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

浪卡子县人民法院2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年浪卡子县人民法院部门预算收入1096.81万元,年增加61.9万元,增长率为5.98%,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。其中,一般公共服务支出1.64万元,占预算数0.15%,与上年持平。公共安全支出915.61万元,占预算数83.48%,比年增加56.39万元,增长率为6.56%;社会保障就业支出75.27万元,占预算6.86%,比增加0.7万元,增长率为0.94%;医疗卫生支出48.21万元,占预算数4.4%,比年增加3.01万元,增长率为6.66%;住房保障支出56.08万元,占预算数5.11%,比年增加0.16万元,增长率为0.29%。增长的主要原因:综合工作计划,及人员类工资增加等多方因素,2025年我单位预算总体有所增加。

二、2025年度部门收入总表的说明

2025年浪卡子县人民法院部门预算收入为1096.81万元,本年收入1096.81万元,上年结转资金为0万元。其中,一般公共服务支出1.64万元,占预算数0.15%,与上年持平。公共安全类支出915.61万元,占预算数83.48%,社会保障就业支出75.27万元,占预算数6.86%,医疗卫生支出48.21万元,占预算数4.4%;住房保障支出56.08万元,占预算数5.11%

三、2025年部门支出总表的说明

2025年浪卡子县人民法院一般公共预算支出数为1096.81万元年增加61.9万元,增长率为5.98%具体情况如下:

(一)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)915.61万元,比年增加56.39万元,增长率为6.56%。其中1、基本支出888.67万元,比年增加67.45万元,增长率为8.21%。其中:(1)工资福利支出791.44万元、比增加61.35万元,增长率为8.4%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、其他工资福利支出。(2)商品和服务支出80.33万元,比年增加6.6万元,增长率为8.95%。主要包括:办公费、印刷费、培训费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、伙食补助、其他商品和服务支出。(3)对个人和家庭补助支出16.9万元、比年减少0.49万元,减少率为2.82%。主要包括:医疗补助及其他对个人和家庭补助。

     2、项目支出运转类支出208.14万元。比上年减少5.55万元,减少率为2.6%(主要包括:党建经费、退还诉讼费、其他法院指出。)

)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)8万元,比减少2万元,减少率为0.25%。主要包括:诉讼费退还资金

)一般公共服务支出(项)1.64万元,与上年持平。

)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)198.5万元、比上年增长18.5万元,增长率为10.28%。主要包括:装备经费、办案业务经费。

)社会保障和就业支出(类)74.57万元、比上年增加0.7万元,增长率为0.94%其中:1、机关事业单位养老保险缴费支出(项)预算支出数74.57万元,比上年增加0.2万元,增长率为0.27%2、就业补助公益性岗位补贴(项)预算支出数0万元,与上年持平

)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)预算支出数48.21万元、比上增加3.01万元,增长率为6.66%。其中1、行政单位医疗(项)预算支出数35.98万元,比上年增加0.1万元,增长率为0.28%2、公务员医疗补助(项)预算支出数9.35万元、比上年增加0.03万元,增长率为0.32%

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算支出数55.92万元、比上年增加0.16万元,增长率为0.29%

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算1096.81,收入为一般公共预算拨款1096.81万元,包括:一般公共预算当年拨款收入1096.81万元;支出包括:一般公共服务支出1.64万元、公共安全支出915.61万元、社会保障和就业支出75.27万元、卫生健康支出48.21万元、住房保障支出56.08万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款1096.81万元,比年增加61.9万元,主要原因:综合工作计划,人员类工资变动等多方因素,我单位2025年预算总体有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1096.81万元,其中浪卡子县人民法院本年预算收入1096.81万元,上年结转0万元。其中,一般公务服务支出1.64万元,占预算数0.15%公共安全支出915.61万元,占预算数83.48%,社会保障就业支出75.27万元,占预算数6.86%,医疗卫生支出48.21万元,占预算数4.4%;住房保障支出56.08万元,占预算数5.11%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项科目增减变化进行说明。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1096.81万元,比上年执行数增加61.9万元,增长率为5.98%。主要是综合工作计划人员经费等多方因素,2025年我单位预算总体有所增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出数888.67万元。工资福利支出791.44万元,主要包括基本工资93.85万元、津贴补贴285.59万元、奖金106.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.77万元、职工基本医疗保险缴费35.98万元、公务员医疗补助缴费9.35万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金56.08万元、其他工资福利支出129.17万元。

商品和服务支出80.33元,主要包括:办公费4万元、电费1万元、差旅费2.2万元、培训费0.5万元、劳务费9.6万元、工会经费10.28万元、电梯运行维护费1.6万元、取暖费7.56万元公务用车运行维护费5万元、邮电费1万元、其他商品和服务支出37.59万元(含伙食补助20.88万元、残疾人就业保障金4.2万元)

对个人和家庭补助16.9万元,主要包括:医疗费补助(职工体检、退休护工费)3.38万元、其他对个人和家庭补助13.52万元

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 2025年财政安排三公经费预算数5万元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车运行维护费5万元;公务接待经费0万元。2025年财政安排三公经费预算5万元。其中:因公出国(境)经费0万元,增减比例为0;公务用车运行维护费5万元;公务接待经费0.万元。2025年三公经费与上年持平。

(一)因公出国(境)经费预算0万元,与上年相比增减比例为0

(二)公务用车运行维护费预算5万元,与上年持平,公车编制数为2辆,实有9,比上年持平。包括单位公务用车燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。

(四)公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出与上年相同。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

  2025年浪卡子县人民法院机关运行经费预算数为1096.81万元,2025浪卡子县人民法院机关运行经费预算数为1096.81万元,预算增加61.9万元,同比增长5.98%,原因为行政运行及项目增加。主要用于单位在职干警人员商品和服务支出(主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出)、对个人和家庭补助支出(主要包括:生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出)及资本性支出(主要包括:办公设备购置等)

(二)政府采购情况说明

政府采购情况:2025年为自行采购。

(三)国有资产占有使用情况说明

浪卡子县人民法院资产原值合计2852.88万元。其中:流动资产0万元,占资产总额的0%;截止20241231日浪卡子县人民法院共有车辆9辆,其中一般公务用车1辆,执法执勤用车8辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(四)2025年预算绩效目标管理情况。

 2025浪卡子县人民法院实行绩效目标管理的项目15个,涉及一般公共预算当年拨款1096.81万元,项目为工资性支出485.63万元、其他社会保险缴费0.47万元、其他工资福利支出129.17万元、机关事业单位养老保险缴费74.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.98万元,公务员医疗补助9.35万元,住房公积金56.08万元,对个人和家庭的补助16.9万元,商品和服务支出80.33万元(含工会经费10.28万元党建经费1.64万元、法院诉讼退还资金8万元、办案业务经费143.5万元、装备经费55万元

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


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